為確保財務決算工作有序開展,公司財務部嚴格遵循《陜西有色金屬控股集團有限公司財務決算報告管理辦法》,認真總結往年工作經驗,切實加強組織領導,提前籌備、細化任務、落實工作責任,統籌協調公司本部、資金中心、各生產單位及子公司的決算工作進度,為2022年度決算審計工作的順利完成打下了堅實的基礎。
本次決算審計機構為大華會計師事務所,審計人員進駐公司后,對財務報表、憑證及賬套等資料進行了詳盡審計。公司財務部人員高度重視、積極配合審計人員的相關工作,嚴格遵守《會計法》及《企業會計準則》等財務決算管理的有關規定,全面核對賬務、清查資產、債務及權益,做到賬實相符、賬表相符,確保了會計信息的真實可靠、準確完整。
財務決算工作是對企業全年財務狀況、經營成果和現金流量的整體反映,涵蓋企業全年各類業務的一項復雜而細致的綜合性工作,工作量大,專業性強。公司財務部在領導的支持和幫助下,以公司效益為中心,及時準確地完成了財務決算工作,在為公司優化經濟結構、促進資產運行效率提供參考依據的同時,進一步提高了財務管理水平,對公司的可持續發展提供了有力保障。