為做好2020年度財務決算工作,公司財務部根據集團公司《陜西有色金屬控股集團有限公司財務決算報告管理辦法》,認真總結往年決算經驗,切實加強組織領導,制定決算管理方案,明確人員職責分工,嚴格工作規范,為本次決算審計工作的順利完成打下堅實的基礎。
大華會計師事務所作為本次決算的審計機構,自進駐公司以來,對公司本部及各生產單位的報表、憑證及賬套等財務資料進行了詳盡的審計,其中包括審計內容包括財務人員記錄的交易事項、會計記錄和會計賬簿的完整性;編制財務報表的準確性;確認各項收入成本費用、計提各項減值準備的準確性;嚴格執行《企業會計準則》、統一會計政策的合理性等其他內容。
經過年度財務決算,公司財務部完成了財產清查、債權債務確認、資產質量核實等各項工作,全面、真實、準確反映了年度財務狀況、經營成果和現金流量,優化了會計信息質量,有效推進了財務監督監控,進一步提高了公司財務管理水平,為公司進行經營績效評價和宏觀決策提供了重要的參考依據。